• Login
    Search 
    •   Widyatama Repository Home
    • Search
    •   Widyatama Repository Home
    • Search
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Search

    Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

    Filters

    Use filters to refine the search results.

    Now showing items 1-10 of 150

    • Sort Options:
    • Relevance
    • Title Asc
    • Title Desc
    • Issue Date Asc
    • Issue Date Desc
    • Results Per Page:
    • 5
    • 10
    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    Thumbnail

    THE EFFECTS OF IMPLEMENTATION ON INTERNAL AUDIT AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN CORPORATE PERFORMANCE 

    Octavia, Evi (2nd International Conference on Business and Economic Research (2nd ICBER 2011), 2011-03-14)
    The purpose of this study was to determine The Effects of Implementation on Internal Audit and Good Corporate Governance in Corporate Performance. This research is motivated by the phenomenon of state owned companies in ...
    Thumbnail

    PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL KAS (Studi Kasus Pada PERUM PERHUTANI Bandung) 

    Widhiatama, Difta (Universitas Widyatama, 2015)
    Audit internal perlu melakukan pengendalian internal yang memadai untuk dapat memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen agar dapat ditindak lanjuti. Selain itu audit internal harus dapat mengelola pengendalian internal ...
    Thumbnail

    PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENDETEKSI RISIKO TERJADINYA KECURANGAN (FRAUD) (Studi kasus pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan) 

    Fitriani, Indah (Universitas Widyatama, 2015)
    Peranan audit internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenangan yang dimiliki dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankannya, karena ...
    Thumbnail

    PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN KAS (Studi Kasus Pada Yayasan Serikat Maria Montfortan Bandung) 

    Andreas, Aan (Universitas Widyatama, 2014)
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap sistem pengendalian kas pada Yayasan Serikat Maria Montfortan Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ...
    Thumbnail

    PERAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung) 

    Putra, Vicky Dzaky Cahaya (Universitas Widyatama, 2014-03)
    ABSTRAK Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dilakukan oleh orang dalam bagian perusahaan terhadap seluruh operasional yang terjadi di perusahaan guna membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tanggung ...
    Thumbnail

    PENGARUH PEMERIKSAAN INTERNAL (AUDIT INTERN) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL (Studi Survey pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Soreang, Kabupaten Bandung) 

    Ashari, Ahmad Ridwan Sulaeman (Universitas Widyatama, 2014)
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan internal (audit intern) berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal dan seberapa besar pengaruh pemeriksaan internal (audit intern) terhadap efektivitas ...
    Thumbnail

    PERANAN AUDITOR INTERNAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGGAJIAN (Studi kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung) 

    Setiawan, Gustriani Eka Wardani (Universitas Widyatama, 2014)
    Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan sebagai layanan untuk organisasi. Audit internal bertugas mengawasi dan menilai keefektivan ...
    Thumbnail

    PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGGAJIAN (Studi Kasus pada PDAM Tirtawening Kota Bandung) 

    Suryadinata, Army (Universitas Widyatama, 2014)
    Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan audit internal, mengetahui sistem pengendalian intern penggajian dan untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas sistem pengendalian ...
    Thumbnail

    PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN KAS (Studi Kasus pada PDAM Tirtawening Kota Bandung) 

    Rosanty, Haninda (Universitas Widyatama, 2014)
    Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan audit internal, mengetahui pengendalian intern kas dan untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern kas. ...
    Thumbnail

    PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK KECURANGAN (Study Kasus pada PT.PLN Unit Distribusi Jawa Barat dan Banten) 

    Irawan, Viga Ardhika (Universitas Widyatama, 2014)
    Banyaknya korupsi merupakan indikasi bahwa tata kelola perusahaan kecenderungan tidak berjalan optimal, Standard Operasional Procedure (SOP) sering dilanggar, Satuan Pengawasan Intern (SPI) kurang diperdayakan, dan ...
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • . . .
    • 15

    Widyatama University Library
    Jl Cikutra No. 204 A Bandung 40125.
    Telp (022) 727 5855 Ext. 300, 302, 303, dan 307
    Contact Us | Send Feedback
    Support By DSpace software
    copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Theme by Atmire NV
     

     

    Browse

    All of Widyatama RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Discover

    AuthorNovatiani, R. Ait (2)Nugraha, Ridhwan (2)Octavia, Evi (2)Adha, Nesha Yaumil (1)Adhani, Ismailana Salwa (1)Adhim, Nisa Juwita (1)Adikuasa, Dilla (1)Adriati, Fatmasari (1)Affalia, Gesa Nachwa (1)Akbar, Sabda Yuan (1)... View MoreSubject
    Internal Audit (150)
    Audit Internal (127)Good Corporate Governance (24)Fraud Prevention (18)Pencegahan Kecurangan (17)Internal Control (16)Pengendalian Internal (12)Employee Performance (6)Kinerja Karyawan (6)Pengendalian Intern (6)... View MoreDate Issued2010 - 2019 (147)2006 - 2009 (3)Has File(s)Yes (150)

    Widyatama University Library
    Jl Cikutra No. 204 A Bandung 40125.
    Telp (022) 727 5855 Ext. 300, 302, 303, dan 307
    Contact Us | Send Feedback
    Support By DSpace software
    copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Theme by Atmire NV